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潜山市人大办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-10-31 15:37:52
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目 录
第一部分 潜山市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分潜山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 潜山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
  潜山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况
 
第一部分  潜山市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
(1)负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作;
    (2)承办市人大常委会主任会议决定和安排的工作,督办常委会领导交办的重要事项;
    (3)负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化工作;
    (4)承担市人大常委会重要报告及其它文件材料的起草工作,开展人民代表大会制度、民主法制建设理论研究及有关问题的专题调研;
    (5)组织对人民代表大会会议、常委会会议和重要活动的宣传报道,收集整理和交流人大工作信息;
    (6)处理人民来信,接待人民群众来访;
    (7)负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作;
    (8)负责市人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作;
    (9)办理机关日常公务;
    (10)承担市人大常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置
潜山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算包括潜山市人民代表大会常务委员会办公室本级预算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,具体情况如下。
 
序号 单位名称
1 潜山市人民代表大会常务委员会办公室本级
2  
 
  •  潜山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表
      公开01表
部门:                     2018年度   金额单位:万元
收入 支出
项 目 金额 项目 金额
栏 次   栏 次  
一、财政拨款收入 626.22 一、一般公共服务支出 538.42
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 55.63
    九、医疗卫生与计划生育支出 11.30
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 20.87
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 626.22 本年支出合计 626.22
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 年初结转和结余   年末结转和结余  
总计 626.22 总计 626.22
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
收入决算表
           公开02表
部门:      2018年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业     收入 经营
收入
附属单位上缴收入 其他  收入
支出功能分类     科目编码 科目名称
栏次 合计 626.22 626.22          
201 一般公共服务支出 538.42 538.42          
20101 人大事务 538.42 538.42          
2010101 行政运行 180.00 180.00          
2010102     一般行政管理事务 358.42 358.42          
208 社会保障和就业支出 55.63 55.63          
20805 行政事业单位离退休 55.63 55.63          
2080501 归口管理的行政单位离退休 20.85 20.85          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.78 34.78          
210 医疗卫生与计划生育支出 11.30 11.30          
21011 行政事业单位医疗 11.30 11.30          
2101101 行政单位医疗 11.30 11.30          
221 住房保障支出 20.87 20.87          
22102 住房改革支出 20.87 20.87          
2210201  住房公积金 20.87 20.87          
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 ;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
                公开03表
部门:      2018年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分            类科目编码 科目名称
合计 626.22 626.22        
201 一般公共服务支出 538.42 538.42        
20101 人大事务 538.42 538.42        
2010101 行政运行 180.00 180.00        
2010102     一般行政管理事务 358.42 358.42        
208 社会保障和就业支出 55.63 55.63        
20805 行政事业单位离退休 55.63 55.63        
2080501 归口管理的行政单位离退休 20.85 20.85        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.78 34.78        
210 医疗卫生与计划生育支出 11.30 11.30        
21011 行政事业单位医疗 11.30 11.30        
2101101 行政单位医疗 11.30 11.30        
221 住房保障支出 20.87 20.87        
22102 住房改革支出 20.87 20.87        
2210201  住房公积金 20.87 20.87        
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 。

财政拨款收入支出决算总表
          公开04表
部门:                                                   2018年度     金额单位:万元
收入 支出
项    目 金额 项目(按功能分类) 小 计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 626.22 一、一般公共服务支出 538.42 538.42  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 55.63 55.63  
    九、医疗卫生与计划生育支出 11.30 11.30  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 20.87 20.87  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 626.22 本年支出合计 626.22 626.22  
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余      
一般公共预算财政拨款          
政府性基金预算财政拨款          
合计 626.22 合计 626.22 626.22  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表
部门:             2018年度     金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转
和结余
本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本    支出 项目     支出 合计 基本   支出 项目      支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
  合计       626.22 626.22   626.22 626.22          
201 一般公共服务支出       538.42 538.42   538.42 538.42          
20101 人大事务       538.42 538.42   538.42 538.42          
2010101 行政运行       180.00 180.00   180.00 180.00          
2010102     一般行政管理事务       358.42 358.42   358.42 358.42          
208 社会保障和就业支出       55.63 55.63   55.63 55.63          
20805 行政事业单位离退休       55.63 55.63   55.63 55.63          
2080501 归口管理的行政单位离退休       20.85 20.85   20.85 20.85          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出       34.78 34.78   34.78 34.78          
210 医疗卫生与计划生育支出       11.30 11.30   11.30 11.30          
21011 行政事业单位医疗       11.30 11.30   11.30 11.30          
2101101 行政单位医疗       11.30 11.30   11.30 11.30          
221 住房保障支出       20.87 20.87   20.87 20.87          
22102 住房改革支出       20.87 20.87   20.87 20.87          
2210201  住房公积金       20.87 20.87   20.87 20.87          
                             
                             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 ;本表金额转换成万元时 ,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               
公开06表
部门:     2018年度     金额单位:万元
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出  288.94 302 商品和服务支出  148.07 310 资本性支出  0.54
30101   基本工资  120.34 30201   办公费  57.97 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴  59.65 30202   印刷费  2.10 31002   办公设备购置  0.54
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费  11.05 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资   30205   水费  0.19 31006   大型修缮  
30108 机关事业单位基本养老保险费  34.78 30206   电费  1.60 31007  信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费  11.53 30207   邮电费  9.18 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费  2.24 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费  14.66 30211   差旅费  4.95 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金  20.87 30212 因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费  0.14 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出  13.82 30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助  188.67 30215   会议费  15.18 31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费   31022   无形资产购置  
30302   退休费  20.85 30217   公务招待费  21.50 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助  57.44 30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费   31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费  7.10 31299   其他对企业补助  
30309   奖励金  93.7 30229   福利费   313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费   31302   对社会保险基金补助  
30399 对其他个人和家庭的补助支出  16.68 30239   其他交通费用  17.78 31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299 其他商品和服务支出  10.38 39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30702   国外债务付息   39999   其他支出  
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计  477.61 公用经费合计  148.61
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 ;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
部门:        2018年度    
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